采购发票核销

1. 用途

  采购发票核销是将期初应收发票、期初预收发票、本期进货(退货)、本期收回的发票建立核销关系的凭据,核销后则可以掌握发票的应收、预收情况。

2. 操作说明 

(1) 手动核销

  将同一结算人的期初发票、进货、进货退回、采购发票等进行勾选核销。本单不能被删除或修改,只能取消原已核销的记录。

(2) 查询

  可以按公司、结算人类型、结算人、核销状态、制单人、核销日期、核销号、期初号码、期初金额、进货号码、进货金额、发票号码、发票金额等进行查询。可按结算人进行导航。

3. 单据字段

(1) 主表字段 :核销状态、核销号、借方金额、贷方金额、余额、核销日期、制单人、制单日期。

(2) 从表字段: 核销状态、单据种类、单据号码、借方金额、贷方金额、余额、业务日期、业务员、发票类型、发票号码、备注、核销日期、核销号。

 
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